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問(wèn)題已解決

你好老師 就是我們是2024.7月支付了一筆預(yù)收款項(xiàng),當(dāng)時(shí)開票了但是紅沖了,在金蝶軟件里一直掛著預(yù)收賬款,2025年6月9號(hào)對(duì)方給我們開了發(fā)票,現(xiàn)在是7月,我要做6月的賬,我該怎么給他沖抵掉呢,應(yīng)該怎么記賬呢?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
2025 年 6 月收到發(fā)票,若為采購(gòu)業(yè)務(wù),借 “原材料 / 庫(kù)存商品 、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸 “預(yù)收賬款”(沖抵原掛賬金額 )。 檢查 2024 年紅沖發(fā)票的增值稅申報(bào),若未調(diào)整需補(bǔ)充更正,保證稅會(huì)一致
07/08 14:18
84784973
07/08 14:19
第二個(gè)問(wèn)題是本月支付的款項(xiàng),本月收到的發(fā)票我要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎,普票
樸老師
07/08 14:21
同學(xué)你好 這個(gè)不需要 收到專票才做進(jìn)項(xiàng)
84784973
07/08 14:27
沒(méi)有專票 是不是記管理費(fèi)用?
樸老師
07/08 14:30
嗯 直接全額計(jì)入管理費(fèi)
84784973
07/08 14:38
一直在管理費(fèi)用嗎?需要轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎?
樸老師
07/08 14:38
同學(xué)你好 一直在管理費(fèi)用 如果是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的支出就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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