問題已解決
老師,匯算清繳退回來的企業(yè)所得稅怎么做分錄?



退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
07/03 18:44
蠟筆小新 

07/03 18:48
未分配利潤的期初數(shù)對不起來需要更正報表嗎

宋生老師 

07/03 18:50
你好,這個調(diào)整后是勾稽關(guān)系對不上,是正常的。只要加上這部分對得上就行。
蠟筆小新 

07/03 19:35
老師再給看一下

宋生老師 

07/03 19:38
您好,不用再開發(fā)票了
蠟筆小新 

07/03 19:45
老師,那c公司替b公司付的貨款怎么入賬?這屬于代收代付業(yè)務嗎?需要怎么做分錄
蠟筆小新 

07/03 19:47
我們單位是c公司,老師需要怎么做分錄

宋生老師 

07/03 20:37
c公司借其他應收款,貸銀行存款。
蠟筆小新 

07/03 22:38
老師其他應收款二級科目是什么??這相當于代收代付業(yè)務嗎?

宋生老師 

07/04 07:24
你好,他是替B支付的,二級科目寫B(tài)公司就好了。
蠟筆小新 

07/04 08:26
老師這就是代收代付業(yè)務嗎?

宋生老師 

07/04 08:27
你好,是的,這個相當于代付。
