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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,稅務(wù)稽查補(bǔ)收入1000萬補(bǔ)稅款10多萬,同時(shí)調(diào)整了以前年度的增值稅 所得稅申報(bào)表,這種情況我是在本期通過以前年度損益調(diào)整,還是修改以前的賬?



直接做到今年,用以前年度損益調(diào)整來做。
07/03 10:02

郭老師 

07/03 10:03
反結(jié)賬修改,你之前申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表都要修改。
網(wǎng)開一面 

07/03 11:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接調(diào)未分配利潤(rùn)?
網(wǎng)開一面 

07/03 11:44
之前的增值稅申報(bào)表 匯算清繳都改了……

郭老師 

07/03 11:46
是
修改之前的增值稅申報(bào)表,匯算清繳
賬務(wù)處理做到今年
還有一種方法就是反結(jié)賬修改。之前財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)繳的所得稅、增值稅申報(bào)表、匯算請(qǐng)繳都要修改。
網(wǎng)開一面 

07/03 11:54
為了簡(jiǎn)化還是做到今年,參考前期差錯(cuò)更正嗎分錄,主要是 補(bǔ)收入1000萬 只補(bǔ)了增值稅,成本我也得同步增加一千萬,我這個(gè)分錄怎么做比較好 因?yàn)椴挥绊懳捶峙淅麧?rùn),

郭老師 

07/03 11:56
借應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
確認(rèn)收入的
