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問題已解決

發(fā)現(xiàn)以前年度企業(yè)所得稅每次繳納直接通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅繳納,一直未做計提,申報繳納都沒有問題,現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理

yy0524yy| 提問時間:07/02 11:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
現(xiàn)在補計提以前年度的所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:?應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
07/02 11:57
yy0524yy
07/02 12:07
補計提借方不通過所得稅科目嗎?有點不太明白,謝謝
家權(quán)老師
07/02 14:05
跨年直接調(diào)整利潤分配科目
yy0524yy
07/02 14:34
那跨年調(diào)整利潤分配,當(dāng)年利潤表中凈利潤累計數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表的當(dāng)年未分配利潤數(shù)字剛好差了補提數(shù)字,有影響嗎
家權(quán)老師
07/02 14:35
那個很正常的,如果想稅前扣除,才需要調(diào)整當(dāng)年的報表年末數(shù),和后期的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)
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