當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人,4月接手別人的賬,以前的年度增值稅都是這么記錄的。增值稅 銷售商品時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 季度末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 年末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 現(xiàn)在按照未來適用法的話,怎么樣來調(diào)整比較合適。 沒有二級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 必須寫到三級(jí)科目。把他調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅可以嗎?



可以那樣做的,沒問題的哈
05/21 14:28

云心 

05/21 14:30
不是說那樣的是屬于一般納稅人的做法嗎

家權(quán)老師 

05/21 14:31
意思是小規(guī)模不設(shè)3級(jí)科目,直接通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

云心 

05/21 14:34
那我從4月份開始調(diào)的話。前面3個(gè)月的科目怎么平呢。是年底再調(diào)嗎

家權(quán)老師 

05/21 14:35
不需要管以前的科目是否平了,正確申報(bào)了增值稅就行
