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問題已解決

我想問一下去年做了一筆紅沖暫估,但沒有任何需要紅沖的,想當(dāng)于多紅沖管理費(fèi)用12000,來達(dá)到了公司盈利,現(xiàn)在這12000是調(diào)增還是調(diào)減

m576582468| 提問時(shí)間:05/12 15:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,納稅條件因?yàn)槟愣嗉t沖了管理費(fèi)用。
05/12 15:37
郭老師
05/12 15:38
納稅調(diào)減剛才寫錯(cuò)了
m576582468
05/12 15:39
本年累計(jì)是-12000,填寫在賬栽金額也是-12000嗎
郭老師
05/12 15:39
你好,稅收金額填寫12,000就可以了,是正數(shù)
m576582468
05/12 15:41
分錄是這樣的,把暫估的沖了,本年累計(jì)12300,有人說是調(diào)增,我有點(diǎn)蒙
郭老師
05/12 15:43
調(diào)增是什么?調(diào)增什么原因說一下。
m576582468
05/12 15:47
讓我在賬載金額填12300調(diào)增,說沒有發(fā)票都要調(diào)增,把紅沖調(diào)增了,我有點(diǎn)疑惑的是去年是因?yàn)榧t沖增加了利潤,如果這筆在當(dāng)年紅沖的那不是利潤減少了,如果匯算清繳調(diào)增不是增加了利潤嗎
郭老師
05/12 15:50
你沒增加管理費(fèi)用,他有什么發(fā)票?
m576582468
05/12 15:53
整年就這兩筆分錄,不知道怎么回事,暫估700也沒有來發(fā)票,后面紅沖應(yīng)該是錯(cuò)誤的分錄想,一個(gè)應(yīng)付一個(gè)應(yīng)收,所以到匯算清繳到底該怎么處理
郭老師
05/12 15:56
借應(yīng)付賬款700 利潤分配,未分配利潤13000-700 貸應(yīng)收賬款13000
m576582468
05/12 15:57
分錄是這樣寫,那匯算清繳就是調(diào)減對嗎
郭老師
05/12 16:03
對的是的對的是的,這不降低了利潤
m576582468
05/12 16:05
我調(diào)減了退稅正常退嗎
郭老師
05/12 16:09
你退稅,稅務(wù)局要求嚴(yán)格嗎?要求嚴(yán)格的最好不要申請退稅,因?yàn)槎悇?wù)局會(huì)要求查賬。如果要求不嚴(yán)格的,可以申請退。
m576582468
05/12 16:13
我們公司是一般納稅人,退四百塊錢,我覺得沒必要去退,我該怎么調(diào)
郭老師
05/12 16:14
那就不要做匯算清繳了,匯算清繳不要調(diào)整。
郭老師
05/12 16:14
只做賬務(wù)處理不就行了?
m576582468
05/12 16:15
什么意思不曉得
郭老師
05/12 16:18
你都只做上面的賬務(wù)處理 匯算不調(diào)整報(bào)表不就不退稅了 那個(gè)看不懂
郭老師
05/12 16:18
就兩句話哪里看不懂
m576582468
05/12 16:19
意思只做賬面處理,匯算清繳不管嗎,正常按照之前的數(shù)據(jù)去申報(bào)
郭老師
05/12 16:20
是的對的是的對的
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