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老師,員工開專票報銷,發(fā)票勾選認(rèn)證后入賬,賬務(wù)處理是不是:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-XX費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款-員工



你好,你好,對的,就是這樣做。
05/07 10:55

老師,員工開專票報銷,發(fā)票勾選認(rèn)證后入賬,賬務(wù)處理是不是:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-XX費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款-員工
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