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問題已解決

暫估入成本怎么做分錄有材料和費(fèi)用

84784957| 提問時(shí)間:04/14 16:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:費(fèi)用、庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
04/14 16:16
84784957
04/14 16:29
嗯,我也是這樣做的。我是貸應(yīng)付賬款,其他到時(shí)候這個(gè)賬戶的話,我就來票的話,我就從這個(gè)應(yīng)付賬款里面的其它給他沖出來。對(duì)我就是跟你要扯的是,到發(fā)票的時(shí)候,那這個(gè)憑證又怎么做回來呢?是直接借應(yīng)付賬款,其他然后再。嗯,到時(shí)候怎么做不來呢?到票的時(shí)候。
小菲老師
04/14 16:32
同學(xué),你好 借:費(fèi)用、庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 來發(fā)票做分錄 借:費(fèi)用、庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 如果不來發(fā)票,就紅沖,然后納稅調(diào)整
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