問題已解決
老師,請問下,在個稅系統(tǒng)中申請的個稅退款,已經(jīng)退回到對公賬戶了,要怎么做分錄?



那個計入其他應(yīng)付款,需要退回給個人的
03/28 15:34
m437092466 

03/28 15:36
但是我們就是直接收到賬戶中不退呢?

家權(quán)老師 

03/28 15:37
那么就計入營業(yè)外收入
m437092466 

03/28 15:40
那如果是記入其他應(yīng)付款或者營業(yè)外收入的話,這兩種方式都需要報增值稅嗎?

家權(quán)老師 

03/28 15:42
不申報增值稅,計入營業(yè)外收入之間所得稅,掛其他應(yīng)付款不交任何稅,是退給個人的
m437092466 

03/28 15:59
不交嗎?那我們領(lǐng)導(dǎo)還讓我們申報增值稅呢

家權(quán)老師 

03/28 16:04
那個不需要交增值稅的

家權(quán)老師 

03/28 16:05
退的的是個稅手續(xù)費,才需要交增值稅,那個是計入其他業(yè)務(wù)收入
m437092466 

03/28 16:16
是退付的個稅手續(xù)費,那我應(yīng)該也可以直接計入貸方營業(yè)外收入吧?然后去交增值稅行嗎?報在無票收入里面?

家權(quán)老師 

03/28 16:19
退手續(xù)費
借:銀行存款
貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入
?????? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%)
其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+稅率)
報在無票收入里面
m437092466 

03/28 16:23
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有其他業(yè)務(wù)收入的明細呢,不能直接貸營業(yè)外收入,貸銷項稅額(收款金額÷1.13*0.13)嗎?按13個點交增值稅來

家權(quán)老師 

03/28 16:25
怎么會沒有其他業(yè)務(wù)收入呢?自己增加一個就行
m437092466 

03/28 16:26
因為幾乎涉及不到其他業(yè)務(wù)收入,都做到營業(yè)外收入了

家權(quán)老師 

03/28 16:28
那個本質(zhì)就是經(jīng)紀代理服務(wù)收入,要交增值稅的,是營業(yè)收入,計算業(yè)務(wù)招待費扣除限額的基數(shù)
