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老師 2025年取得的發(fā)票 可以放在2024年做賬嗎 不是2024年的業(yè)務(wù)

新星| 提問時(shí)間:03/17 10:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,2025年做了暫估沒有?
03/17 10:24
新星
03/17 10:25
沒有 是費(fèi)用發(fā)票 想放在2024年做賬 怎么做分錄呢
劉艷紅老師
03/17 10:33
這個(gè)要做了暫估才可以的
新星
03/17 10:49
完整分錄麻煩老師幫忙寫一下
劉艷紅老師
03/17 10:51
去年這樣做 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估 今年收到票 借:利潤(rùn)分配-未分配- 貸:其他應(yīng)付款-暫估- 然后這個(gè)做正數(shù)分錄就可以
新星
03/17 11:02
那我把他全部都放在2024年做賬可以嗎
劉艷紅老師
03/17 11:03
你可以直接這樣做 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:其他應(yīng)付款
新星
03/17 11:05
這樣的話摘要怎么寫呢
劉艷紅老師
03/17 11:06
這個(gè)寫去年的費(fèi)用未入賬,調(diào)賬
新星
03/17 11:08
就是2025年3月取得的費(fèi)用票 放在2024年做賬 費(fèi)用入賬 調(diào)賬 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:其他應(yīng)付款 這樣嗎?
劉艷紅老師
03/17 11:16
是的,是的,這樣做就可以了
新星
03/17 11:18
這樣的話不影響利潤(rùn)呢 現(xiàn)在利潤(rùn)金額太大了 才要做些費(fèi)用發(fā)票進(jìn)去 還有別的方法嗎
劉艷紅老師
03/17 11:19
不會(huì),這個(gè)影響的未分配,不影響當(dāng)期的
新星
03/17 11:20
要怎么做才能影響利潤(rùn)呢
劉艷紅老師
03/17 11:23
計(jì)入到管理費(fèi)用,這個(gè)就是影響當(dāng)期的
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