問題已解決
老師,預收賬款提前交稅分錄怎么做



借銀行
貸預收賬款
貸應交稅費應交增值稅
02/10 14:47

84785028 

02/10 14:50
開發(fā)票的時候呢

樸老師 

02/10 15:06
借預收賬款
貸主營業(yè)務收入
貸應交稅費應交增值稅
預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
