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老師,預收賬款提前交稅分錄怎么做

84785028| 提問時間:02/10 14:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費應交增值稅
02/10 14:47
84785028
02/10 14:50
開發(fā)票的時候呢
樸老師
02/10 15:06
借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅 預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
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