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問題已解決

請(qǐng)問跨年度的增值稅應(yīng)該如何賬務(wù)處理?

84784953| 提問時(shí)間:2024 12/11 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要補(bǔ)稅? 什么原因的
2024 12/11 17:38
84784953
2024 12/11 17:48
進(jìn)項(xiàng)稅額,是以前年度的成本票,今年才開回來了,做服務(wù)的行業(yè)。
郭老師
2024 12/11 17:51
你好,稅額只能抵扣今年的增值稅。
郭老師
2024 12/11 17:51
借利潤分配,未分配利潤 應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、預(yù)付賬款等。
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