問題已解決
老師,科目掛錯了,其他應付款掛到應付賬款了,我現(xiàn)在要合并,分錄怎么做



同學你好
借應付賬款
貸其他應付款
2024 11/21 20:03

84785046 

2024 11/21 20:23
老師,當時付款的時候?qū)懙氖菓顿~款,發(fā)票到了以后寫的是其他應付款

樸老師 

2024 11/21 20:27
這個沖減了錯誤的
做正確的就可以

84785046 

2024 11/21 20:30
可是是去年發(fā)生

樸老師 

2024 11/21 20:31
這個沒事
不涉及損益的

84785046 

2024 11/21 20:32
那就是先紅沖,在做正確的分錄

84785046 

2024 11/21 20:32
放在今年做

84785046 

2024 11/21 20:34
老師,是這樣嗎

樸老師 

2024 11/21 20:36
不用,直接做調(diào)整分錄就可以
你到底是怎么錯了,一會兒一個樣呢,說的這兩個是相反的分錄

樸老師 

2024 11/21 20:37
如果按你后來說的
當時付款的時候?qū)懙氖菓顿~款,發(fā)票到了以后寫的是其他應付款
那分錄直接做
借其他應付款
貸應付賬款

84785046 

2024 11/21 20:38
好的,謝謝老師

樸老師 

2024 11/21 20:38
滿意請給五星好評,謝謝
