問題已解決
老師 我本月銷項(xiàng)11561.95 抵扣進(jìn)項(xiàng)5752.21 上期留底3186.72 我需要怎么做分錄



月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 10/11 10:51

84784952 

2024 10/11 10:57
我未交是11561.95 但是我實(shí)際不交這么多啊 轉(zhuǎn)出未交增值稅不是11561.95了 那抵扣的進(jìn)項(xiàng)和留底需要寫分錄不 需要怎么寫 老師能具體點(diǎn)嗎?

家權(quán)老師 

2024 10/11 10:59
直接套公式,應(yīng)交的稅金=11561.95-5752.21-3186.72 =2623.02?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2623.02
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2623.02
貸:銀行存款
