問題已解決
老師您好,財(cái)務(wù)費(fèi)用,需要月底結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎



沒明白為啥要轉(zhuǎn)收入呢?
2024 09/05 11:15

84784975 

2024 09/05 11:16
收到收入財(cái)務(wù)費(fèi)用

家權(quán)老師 

2024 09/05 11:17
那個(gè)直接轉(zhuǎn)本年利潤,不需要那樣做

84784975 

2024 09/05 11:18
財(cái)務(wù)費(fèi)用都在貸方啊

家權(quán)老師 

2024 09/05 11:20
一樣的轉(zhuǎn)本年利潤科目

84784975 

2024 09/05 11:21
可是財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方就沒有啊

家權(quán)老師 

2024 09/05 11:22
沒明白為啥沒有呢?

84784975 

2024 09/05 11:25
那結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息到本年利潤是不是填負(fù)數(shù)

家權(quán)老師 

2024 09/05 11:27
你做賬的時(shí)候在財(cái)務(wù)費(fèi)用借方寫負(fù)數(shù),利潤表才能正常取數(shù)

84784975 

2024 09/05 11:30
我明白了

家權(quán)老師 

2024 09/05 11:33
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
