問(wèn)題已解決
老師您好,由于甲方計(jì)量錯(cuò)誤叫我們開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,現(xiàn)我們要向異地預(yù)繳稅務(wù)局申請(qǐng)預(yù)繳的增值稅稅款,該怎么寫(xiě)報(bào)告呢?稅務(wù)局要求的



你好,由于甲方計(jì)量錯(cuò)誤叫我們開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,原開(kāi)具發(fā)票…,正確的計(jì)量是…,需要紅沖…,需要退稅…,并附上榜單、合同等證明。
2024 08/09 01:19

84785046 

2024 08/09 07:05
榜單是啥呀老師

波德老師 

2024 08/09 07:22
如果涉及到收發(fā)貨就是稱重的單據(jù),我就是舉例,要準(zhǔn)備計(jì)量的資料

84785046 

2024 08/09 09:08
計(jì)量單有最后一期的,但是沒(méi)有更新的

84785046 

2024 08/09 09:09
計(jì)量單要有甲方蓋章嗎?

波德老師 

2024 08/09 09:28
是的,要有甲方蓋章

84785046 

2024 08/09 09:43
老師,這個(gè)預(yù)繳退稅有依據(jù)嗎?

波德老師 

2024 08/09 09:46
如果你多繳了退稅就是很正常的

84785046 

2024 08/09 09:56
老師,我這樣寫(xiě)可以嗎?然后附件我發(fā)給稅務(wù)局那邊,我有他微信

波德老師 

2024 08/09 10:03
需要退回多繳的稅款…
