問題已解決
老師好,因前年錯(cuò)報(bào)的兩筆非居民勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅在今年退回個(gè)稅賬上3500元,原一筆分錄是是借 研發(fā)支出-2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅2000 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅2000 貸銀行存款2000,另一筆分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1500 貸銀行存款1500 借營業(yè)外支出 1500 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 1500,今年收到的退個(gè)稅款如何做分錄,多謝



您好
借 銀行存款 3500
借? 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 -3500
借 研發(fā)支出 -2000
借 營業(yè)外支出 -1500
貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 3500
現(xiàn)在可以這樣寫分錄哈
2024 07/15 21:37

84784987 

2024 07/15 21:40
之前研發(fā)支出在月末還要結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借管理費(fèi)用,貸研發(fā)支出 這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么處理

bamboo老師 

2024 07/15 21:41
借 管理費(fèi)用-2000
貸 研發(fā)支出 -2000

84784987 

2024 07/15 21:42
前年的個(gè)稅款,今年5月31日退回的,匯算清繳要改哪些報(bào)表嗎

bamboo老師 

2024 07/15 21:44
您按照我這樣寫分錄 就在24年的賬里面了 不需要去改表格了?

84784987 

2024 07/15 21:45
匯算清繳的數(shù)據(jù)不用調(diào)整了對嗎

bamboo老師 

2024 07/15 21:46
匯算清繳的數(shù)據(jù)不用調(diào)整了對的

84784987 

2024 07/15 21:46
全程都不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目對嗎

bamboo老師 

2024 07/15 21:46
金額不大 可以不要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 直接計(jì)入當(dāng)期

84784987 

2024 07/15 21:48
4月份還退回類似個(gè)稅款一筆,三筆合計(jì)不到1萬元,都可以按您上面的處理,對嗎

bamboo老師 

2024 07/15 21:49
是的 也可以這樣處理的哈

84784987 

2024 07/15 21:49
太感謝了

bamboo老師 

2024 07/15 21:50
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>


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借銀行存款2000
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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出200
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賬上是寫著:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:庫存現(xiàn)金
我現(xiàn)在可以做一筆分錄
借:營業(yè)外支出-代繳稅費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
這樣有沒有問題??
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