問題已解決
老師,員工墊付醫(yī)療費回來后報銷,當(dāng)場就微信轉(zhuǎn)給他了。 分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費 貸:其他貨幣資金 余額表如下,結(jié)轉(zhuǎn)后在貸方表示的負(fù)數(shù)!為什么?其他貨幣資金余額是足的。 還是說應(yīng)該用: 借:管理費用-福利費 貸:其他貨幣資 ?



借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費
然后借:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費貸:其他貨幣資金
2024 07/05 11:58

84784964 

2024 07/05 12:35
老師,直接做一筆不行嗎?

84784964 

2024 07/05 12:37
月底不是可以自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎

王曉曉老師 

2024 07/05 12:38
可以,如果做一筆就是借:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費
貸:其他貨幣資金
等月底把第一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄做了就可以了

84784964 

2024 07/05 12:55
老師,我就是按這樣做的一筆,可是月底自動結(jié)轉(zhuǎn)后,我看余額表應(yīng)付職工薪酬如圖:余額在貸方負(fù)數(shù)形式,就懵了呀!不知哪個環(huán)節(jié)出錯,(?д?;?)

王曉曉老師 

2024 07/05 12:58
這個是還沒月末結(jié)轉(zhuǎn)時候的樣子應(yīng)該

84784964 

2024 07/05 13:57
做了期末處理,但沒看到這筆費用的結(jié)轉(zhuǎn)很奇怪,剛才又重新試了下期末余額貸方還是同樣負(fù)數(shù)。

84784964 

2024 07/05 13:58
估計得按老師你上面的借貸兩次才行(?ó﹏ò?)

王曉曉老師 

2024 07/05 14:40
你按我的做法試試
