問題已解決
5月份有收入,但是成本發(fā)票未收到,所以5月做的暫估成本,現(xiàn)在6月份發(fā)生了其中一筆收入退款,這個(gè)賬怎么做?



你好,退款的話就是把成本沖銷
2024 07/04 13:57

84784984 

2024 07/04 13:59
具體分錄怎么做?

東老師 

2024 07/04 13:59
就是您暫估成本當(dāng)時(shí)是怎么做的呢?麻煩發(fā)下

84784984 

2024 07/04 14:04
5月借庫存商品暫估,貸應(yīng)付賬款暫估,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品暫估,借本年利潤,主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤,6月銀行收到一部分退款,然后怎么處理?

東老師 

2024 07/04 14:06
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

84784984 

2024 07/04 14:08
這個(gè)是跨月,沒有跨年,用到以前年度損益?

東老師 

2024 07/04 14:09
哦,借銀行存款 貸主營務(wù)成本就成

84784984 

2024 07/04 14:10
不用紅沖主營業(yè)務(wù)收入?

東老師 

2024 07/04 14:10
你們收到這個(gè)錢是什么意思呀?

84784984 

2024 07/04 14:10
退貨款啊

東老師 

2024 07/04 14:11
退了貨款,你們不是應(yīng)該得把錢付給對(duì)方嗎?你們?yōu)槭裁催€收到錢?

84784984 

2024 07/04 14:11
這是賣給個(gè)人的,5月份做的是無票收入

東老師 

2024 07/04 14:12
是說你們做了未開票收入,然后這個(gè)錢你又還給對(duì)方了,對(duì)嗎?

84784984 

2024 07/04 14:12
對(duì)方退貨,我們是銷售方

東老師 

2024 07/04 14:12
把貨退回來了,然后你們就把錢給對(duì)方了,對(duì)吧?

84784984 

2024 07/04 14:12
當(dāng)時(shí)做的無票收入,暫估的成本,現(xiàn)在錢又退給對(duì)方了

東老師 

2024 07/04 14:13
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款

84784984 

2024 07/04 14:17
收入已經(jīng)這樣調(diào)整了,那相應(yīng)的成本呢?

東老師 

2024 07/04 14:17
成本借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
