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問題已解決

老師,23年一年沒有計(jì)提印花稅,但是繳納印花稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行 ,已經(jīng)匯算清繳完畢,無法調(diào)賬。這樣導(dǎo)致繳納印花稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 為負(fù)數(shù),該怎么調(diào)賬?

84785025| 提問時(shí)間:2024 06/22 11:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
2024 06/22 11:04
84785025
2024 06/22 11:12
能不能紅字沖了,補(bǔ)計(jì)提分錄,最后稅金及附加有余額,期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣可以嗎?
家權(quán)老師
2024 06/22 11:15
跨年了不能計(jì)提的,直接調(diào)整利潤(rùn)
84785025
2024 06/22 11:22
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2024 06/22 11:22
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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