問(wèn)題已解決
老師,無(wú)票支出應(yīng)該怎么處理呢,報(bào)銷給其他人的錢,有點(diǎn)的開(kāi)不出來(lái)發(fā)票,



您好, 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2024 06/21 15:18

84785033 

2024 06/21 15:20
能做稅前扣除嗎

劉艷紅老師 

2024 06/21 15:20
沒(méi)有發(fā)票是不可以抵扣的

84785033 

2024 06/21 15:21
有哪些項(xiàng)目是不用發(fā)票可以稅前扣除的呢

劉艷紅老師 

2024 06/21 15:23
例如:企業(yè)給員工發(fā)放工資、福利、經(jīng)濟(jì)賠償金等

84785033 

2024 06/21 15:30
別的公司給我們轉(zhuǎn)收入,然后通過(guò)我們這邊報(bào)銷,3萬(wàn)塊錢沒(méi)有發(fā)票,我們應(yīng)該收對(duì)方多少費(fèi)用合適呢

84785033 

2024 06/21 15:31
就是公司3萬(wàn)塊錢沒(méi)有發(fā)票,會(huì)產(chǎn)生的稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用多少

劉艷紅老師 

2024 06/21 15:33
你們企稅是交的5個(gè)點(diǎn)嗎

84785033 

2024 06/21 15:33
300萬(wàn)以內(nèi)是5個(gè)點(diǎn)

劉艷紅老師 

2024 06/21 15:34
那就是要多交這個(gè)稅費(fèi)30000*5%

84785033 

2024 06/21 15:34
無(wú)票收入和無(wú)票支出的邏輯一樣吧,都會(huì)有增值稅附加費(fèi)和企業(yè)所得稅吧

劉艷紅老師 

2024 06/21 15:35
無(wú)票支出就要多交企業(yè)所得稅

84785033 

2024 06/21 15:35
我們是6%稅率的一般納稅人,如果這個(gè)費(fèi)用是專用發(fā)票是不是可以6%的抵扣增值稅,附加稅減半0.36%

劉艷紅老師 

2024 06/21 15:37
是的,就是你說(shuō)的這樣的

84785033 

2024 06/21 15:39
綜合下來(lái)稅負(fù) 11.36%吧(6%+6%*6%+5%=11.36%)

劉艷紅老師 

2024 06/21 15:41
是的,就是你算的這樣的
