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問題已解決

您好,我們是小規(guī)模企業(yè),我們公司有很多沒有票的費(fèi)用支出,這部分支出在做賬時需要做嗎?在季度報(bào)稅時需要將無票支出剔除嗎?

84785034| 提問時間:2024 06/21 11:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,要做的,季度不用剔除 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)
2024 06/21 11:36
84785034
2024 06/21 11:38
所以無票支出都是需要入賬的,并且季度都要按實(shí)際發(fā)生金額報(bào)稅,在次年度匯算清繳統(tǒng)一調(diào)增這樣嗎
廖君老師
2024 06/21 11:39
您好,是的,是這么理解的,季度可以少交稅,年度再調(diào)增補(bǔ)些稅
84785034
2024 06/21 11:44
老師,增值稅計(jì)提的時候是按1%還是3%呢,無票收入計(jì)提呢?還有企業(yè)所得稅也是每季度末要計(jì)提嗎
廖君老師
2024 06/21 11:48
您好,增值稅計(jì)提的時候是按1%, 如果季度有累計(jì)利潤為正,要計(jì)提所得稅費(fèi)用
84785034
2024 06/21 11:49
好的,謝謝您
廖君老師
2024 06/21 11:52
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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