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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出只能轉(zhuǎn)到未交增值稅交稅嗎?我們公司留抵有三千萬,可以用留抵抵了嗎?



您好,是哪方面原因做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,公司留抵有三千萬,可以用留抵抵
2024 06/10 15:15

84784965 

2024 06/10 15:17
對方明細(xì)開錯了

劉艷紅老師 

2024 06/10 15:18
這種你成本也要沖掉,直接做負(fù)數(shù)分錄就可以

84784965 

2024 06/10 15:21
跨月做了一紅一籃分錄進(jìn)項抵消了,但是這個月開了一紅一籃發(fā)票,但是進(jìn)項抵扣不顯示紅票,紅票是沖的上個月的

劉艷紅老師 

2024 06/10 15:23
這種做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了
借:成本或費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84784965 

2024 06/10 15:25
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是不是就得轉(zhuǎn)未交增值稅?只能交稅?不能用留抵抵了?

劉艷紅老師 

2024 06/10 15:27
是的,是的,就是這樣的

84784965 

2024 06/10 15:31
現(xiàn)在主要是公司留抵太多了,不想交稅,沒有其他辦法嗎?能不能用留抵抵了?

劉艷紅老師 

2024 06/10 15:32
你們有留底,這種也是可以抵扣的

84784965 

2024 06/10 15:35
您告我一下具體賬上怎么做分錄?謝謝

劉艷紅老師 

2024 06/10 15:38
不客氣,很高興幫你

84784965 

2024 06/10 15:50
具體分錄該怎么做才能抵了

劉艷紅老師 

2024 06/10 15:58
這種不用做分錄的,直接抵減

84784965 

2024 06/10 16:01
意思做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就結(jié)束了直接抵減,不用往未交增值稅里轉(zhuǎn)?

劉艷紅老師 

2024 06/10 16:03
是的, 是的, 就是這樣的

84784965 

2024 06/10 16:07
好的,謝謝!

劉艷紅老師 

2024 06/11 10:20
不客氣,很高興幫你
