問題已解決
老師,請假一個問題,我們委托加工物資,費用是每加工一臺機器9塊錢,5月份有銷售額,委托加工物資費的賬都是按照這個數(shù)入賬的,采購現(xiàn)在說每臺機器加工費是8.5,5月份的賬也是按照9元入的,現(xiàn)在6月份,我該怎么處理這個賬?



同學,你好,你可以在6月把差價部分做紅沖
你之前怎么做的分錄,也怎么做分錄,金額用紅字代替就可以了
2024 06/06 14:44

84785035 

2024 06/06 14:51
5月的時候已經(jīng)結轉到主營業(yè)務成本去了,

桂龍老師 

2024 06/06 14:53
我知道你結轉了啊,那你現(xiàn)在不是問6月份怎么處理啊。
我告訴你了方法了啊,是把差價沖掉。
