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問題已解決

老師,請假一個問題,我們委托加工物資,費用是每加工一臺機器9塊錢,5月份有銷售額,委托加工物資費的賬都是按照這個數(shù)入賬的,采購現(xiàn)在說每臺機器加工費是8.5,5月份的賬也是按照9元入的,現(xiàn)在6月份,我該怎么處理這個賬?

84785035| 提問時間:2024 06/06 14:42
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,你可以在6月把差價部分做紅沖 你之前怎么做的分錄,也怎么做分錄,金額用紅字代替就可以了
2024 06/06 14:44
84785035
2024 06/06 14:51
5月的時候已經(jīng)結轉到主營業(yè)務成本去了,
桂龍老師
2024 06/06 14:53
我知道你結轉了啊,那你現(xiàn)在不是問6月份怎么處理啊。 我告訴你了方法了啊,是把差價沖掉。
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