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需要調(diào)增的營業(yè)外收支,是否需要在一般收入明細表扣除,在納稅調(diào)整明細表調(diào)增呢



你好!是的,? 是在納稅調(diào)整明細表調(diào)增
2024 05/29 18:51

84785024 

2024 05/29 18:51
需要調(diào)增的營業(yè)外收支,是否需要在一般收入明細表扣除呢,因為賬上也同步調(diào)整過了

宋生老師 

2024 05/29 18:53
你好!這個是會要在一般收入明細表填,但是這個表不扣除

84785024 

2024 05/29 18:54
就是一般收入明細表跟利潤表上的收入一致就好,具體調(diào)增只需要在納稅調(diào)整明細表體現(xiàn),是這個意思嗎

宋生老師 

2024 05/29 18:54
你好!是的,就是這樣

84785024 

2024 05/29 18:58
那比如本次營業(yè)外收入調(diào)增145215,營業(yè)外支出調(diào)增20788.61,這個數(shù)值的合計數(shù)166003.61填寫在納稅調(diào)整明細表中的第30行,是這個意思嘛

宋生老師 

2024 05/29 18:59
你好!你季度申報的時候已經(jīng)交過稅的是吧

84785024 

2024 05/29 19:05
第一筆當(dāng)時確認收入時是免增值稅的,所得稅只在今年第一季度繳納過

宋生老師 

2024 05/29 19:07
你好!我是說,你的營業(yè)外收入,在計算所得稅的時候記錄過了的吧。

宋生老師 

2024 05/29 19:07
至于營業(yè)外支出,得看具體是什么支出。
如果不用管,就做調(diào)增

84785024 

2024 05/29 19:08
肯定記錄過了呀

84785024 

2024 05/29 19:09
那就是營業(yè)外的收支都是在納稅調(diào)整明細表第30行體現(xiàn)就好了

宋生老師 

2024 05/29 19:10
你好!如果營業(yè)外收入,沒有免稅收入,就不用去調(diào)了。
