問題已解決
我以前年度進項稅額轉出怎么做帳



發(fā)生需要轉出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)。 月底進行結轉時: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出),貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
2024 05/25 15:15

84784961 

2024 05/25 15:17
查看發(fā)票對方虛開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要求進項稅額轉出

小鎖老師 

2024 05/25 15:18
嗯對,是這樣轉出的,這個的,也可以通過以前年度損益調整? 這個

84784961 

2024 05/25 15:18
我在以前你會計學堂付錢了的

84784961 

2024 05/25 15:19
損益世不行,不能做成本

84784961 

2024 05/25 15:20
好多年沒聯(lián)系過了,現(xiàn)在碰到事情了才想起來會計學堂

小鎖老師 

2024 05/25 15:22
但是你這個之前,不是計入庫存商品或者費用了嗎?借方
