問題已解決
老師請看一下這賬務處理對嗎?借管理費用~職工工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保單位部分 繳納社保時 借:應付職工薪酬-社保單位部分,社保個人部分 貸:銀行存款 發(fā)工資時 借:應付職工薪酬~職工工資 貸:應付職工薪酬~社保個人部分,銀行存款



你好,你這個分錄賬務處理是對的
2024 05/10 09:00

84784967 

2024 05/10 09:03
計提社保費的時候沒有計提個人部分,在繳納社保費的時候才計提個人部分社保,這樣可以呀?

小小霞老師 

2024 05/10 09:31
這個是可以的呢,沒有規(guī)定一定要在哪里計提,每個人做賬習慣不一樣

84784967 

2024 05/10 12:03
老師您好!新公司主營業(yè)務收入是0,月末怎么結轉損益

84784967 

2024 05/10 12:05
就直接借本年利潤可以嗎?主營業(yè)務收入要不要借0

小小霞老師 

2024 05/10 12:08
沒有收入那就不用結轉的呢

84784967 

2024 05/10 12:09
有費用,要不要結轉

84784967 

2024 05/10 12:10
直接用本年利潤平賬嗎?

84784967 

2024 05/10 12:11
是不是不用做月末結轉呢?

小小霞老師 

2024 05/10 13:04
這個費用需要結轉的呢,這下你的利潤就是負數(shù)了呢

84784967 

2024 05/10 13:13
是不是怎樣做呢

小小霞老師 

2024 05/10 15:15
你好,是的呢你的理解正確的呢
