問題已解決
我司4月有一批貨物已開票已發(fā)貨給客戶,貨款5月才會付給我司,請問怎么入賬?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?



同學,你好
4月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2024 04/23 10:32

84784974 

2024 04/23 10:34
怎么做賬務處理?

小菲老師 

2024 04/23 10:35
同學,你好
4月
借:庫存商品
貸:應付賬款
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
5月
借:應付賬款
貸:銀行存款

84784974 

2024 04/23 10:36
謝謝老師!我只做了主營業(yè)務收入那一步,總覺得不對。

小菲老師 

2024 04/23 10:37
不客氣,祝工作順利

84784974 

2024 04/23 10:42
老師,4月借:庫存商品這個是不含稅金額,貸:應付賬款這個是含稅金額,差額怎么平呢?是不是借方還有帶抵扣稅金?

小菲老師 

2024 04/23 10:43
同學,你好
你是專票嗎??

84784974 

2024 04/23 10:46
我們一般納稅人,給商場開專票,但這筆款是開給商場客戶的普票,款項是5月商場一起回給我們。

小菲老師 

2024 04/23 10:48
同學,你好
普票的話,不要做稅額

84784974 

2024 04/23 10:50
但是電子稅務局里面也顯示了銷項稅額

小菲老師 

2024 04/23 10:51
同學,你好
和這個沒關系
