問題已解決
老師,23年預(yù)提費用,在匯算清繳前取得發(fā)票時,怎么做賬務(wù)處理



你好,當(dāng)時你是怎么做賬的呢?
2024 04/19 16:04

84785041 

2024 04/19 16:06
借:主營業(yè)務(wù)成本
? 貸:預(yù)提費用
預(yù)提的成本

東老師 

2024 04/19 16:07
借預(yù)提費用 貸利潤分配未分配利潤

84785041 

2024 04/19 16:11
在收到發(fā)票,當(dāng)月做這筆分錄

東老師 

2024 04/19 16:11
借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
貸:預(yù)提費用負數(shù)
收到發(fā)票再按照發(fā)票做賬就成了

84785041 

2024 04/19 16:16
借:預(yù)提費用
貸:利潤分配未分配利潤
什么時候做這個分錄

東老師 

2024 04/19 16:16
這種情況是用于發(fā)票來不了的情況是這么做的。
