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請問這個增值稅-建筑服務(wù),需要計提嗎?



你好,增值稅 需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2024 04/11 20:52

84784989 

2024 04/11 20:53
這筆怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呀

鄒老師 

2024 04/11 20:54
你好,這個是外出經(jīng)營預(yù)繳的增值稅吧

84784989 

2024 04/11 20:54
應(yīng)該是的

鄒老師 

2024 04/11 20:55
你好
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)? (這里是預(yù)繳的增值稅)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

84784989 

2024 04/11 20:56
沒看太明白,但是好的
請問工會經(jīng)費需要計提嗎 應(yīng)該如何計提呀

鄒老師 

2024 04/11 20:57
你好,工會經(jīng)費是需要計提的,根據(jù)應(yīng)付工資的2%。分錄是
借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費

84784989 

2024 04/11 21:06
我想起這個增值稅 工程服務(wù)了,是我們未交增值稅,我現(xiàn)在繳納是做,
借 應(yīng)交增值稅 未交增值稅
貸 銀行存款是波

鄒老師 

2024 04/11 21:48
你好,繳納應(yīng)交的增值稅,是這樣做分錄的

84784989 

2024 04/11 21:49
好的 謝謝
請問您知道,做完結(jié)轉(zhuǎn)成本后,在資產(chǎn)負(fù)債表里庫存商品成了負(fù)數(shù)是什么原因嗎?可以怎樣調(diào)賬呀?

鄒老師 

2024 04/11 21:50
你好,可能是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
如果是,就需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的金額。

84784989 

2024 04/11 21:52
結(jié)轉(zhuǎn)成本是用,材料(原材料等)+人工(應(yīng)付職工薪酬計提的工資和社保)+制造費用這些科目的借方發(fā)生額來計算的是波

鄒老師 

2024 04/11 21:53
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?

84784989 

2024 04/11 22:08
產(chǎn)品成本應(yīng)該如何計算呢

鄒老師 

2024 04/12 07:44
你好,單位產(chǎn)品成本 =總成本/完工數(shù)量
總成本=生產(chǎn)耗用的材料+分配的人工+制造費用?

84784989 

2024 04/12 08:04
好的 請問這個是什么結(jié)轉(zhuǎn)方法呀?
這樣出來點數(shù)據(jù)是不是做
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品呀
但是一結(jié)轉(zhuǎn),庫存商品又會變成負(fù)數(shù),是什么原因呀?
是不是成本結(jié)轉(zhuǎn)前要結(jié)轉(zhuǎn)原材料呀的原因呢?

鄒老師 

2024 04/12 08:06
你好,庫存商品變成負(fù)數(shù),說明是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本金額
之前還需要做領(lǐng)用材料,分配制造費用,完工入庫的分錄

84784989 

2024 04/12 08:08
前面是做,借 生產(chǎn)成本 貸原材料 的分錄嗎?
金額購買原材料的不含稅金額嗎?

鄒老師 

2024 04/12 08:09
你好,生產(chǎn)領(lǐng)用是這個分錄
金額就是領(lǐng)用材料的不含稅金額,而不是購買的(因為購買的材料不一定全部被領(lǐng)用了)
