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問題已解決

老師,我們廠里給我們返錢,這個錢是補貼我們客戶門店裝修的費用,打我們賬上一萬,那我做銀行收營業(yè)外收入1萬對嗎,要不要同時再做可能要付給客戶門店裝修其他應付款還是等要給客戶一萬的時候再做營業(yè)外收入

84784978| 提問時間:2024 04/06 14:44
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,可以先做到其他應付款,之后支付給客戶后差額計入營業(yè)外收入
2024 04/06 14:47
84784978
2024 04/06 15:03
那我現(xiàn)在銀行到賬,不直接入營業(yè)外收入嗎,等要給的時候再入營業(yè)外支出?
高輝老師
2024 04/06 15:08
可以先放到其他應付款里,先不做營業(yè)外收入,余款可以做到營業(yè)外收入
高輝老師
2024 04/06 15:08
在支付的時候支付的余額
84784978
2024 04/06 15:11
這個可能是平進平出的,我們老板意思收進來先做到營業(yè)外收入,然后給別人就再營業(yè)外支出
高輝老師
2024 04/06 15:16
你好,這個是廠家結(jié)案費用,只是從你們這過一下,補給你們的下游客戶了吧
高輝老師
2024 04/06 15:17
有的廠家會簽訂個三方協(xié)議,讓下游把帶好直接開給廠家,做其他應付款比較好
84784978
2024 04/06 15:23
那我分錄咋做,有點搞不清
高輝老師
2024 04/06 15:27
收到款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付的時候分錄 借:其他應付款 貸:銀行存款
84784978
2024 04/06 15:33
老師,例如我收到銀行一萬,我們是不做分錄,直接手工填入數(shù)據(jù),那我營業(yè)外收入里要填一萬?資產(chǎn)負債表里其他應付款也填一萬嗎
高輝老師
2024 04/06 15:40
這個發(fā)票是怎么開的,你們給廠家開發(fā)票嗎
84784978
2024 04/06 16:06
這是內(nèi)賬,我們按流水做報表
高輝老師
2024 04/06 16:08
那直接其他應收款吧
高輝老師
2024 04/06 16:09
直接做其他應付款,賬務替廠家付款
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