問題已解決
老師,以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在對方被查異常。稅務(wù)要求我們,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。我是直接做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)



你的分錄不對哦
是什么會計準(zhǔn)則呢
2024 03/20 13:42

84784984 

2024 03/20 13:48
謝謝老師我們是小企業(yè)的

樸老師 

2024 03/20 13:51
那你應(yīng)該做
借利潤分配未分配利潤
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84784984 

2024 03/20 13:55
如果對方取消異常了,再做回來,就這筆分錄紅沖一下嗎? 謝謝老師

樸老師 

2024 03/20 13:58
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
