問(wèn)題已解決
老師,你好,就是前兩三年無(wú)形資產(chǎn)攤銷少計(jì)提,2023年12月把前兩年的補(bǔ)計(jì)提可以嗎?分錄怎么寫(xiě),可以直接補(bǔ)提管理費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)攤銷貸累計(jì)攤銷可以嗎?年度匯算清繳個(gè)有影響



新年好,可以補(bǔ)攤銷。
分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
貸:累計(jì)攤銷
是 影響??年度匯算清繳的
2024 02/17 14:45

84785035 

2024 02/17 14:50
老師,所得稅怎么減少呢

84785035 

2024 02/17 14:52
不能直接補(bǔ)計(jì)提借管理費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎

鄒老師 

2024 02/17 14:53
你好,不能直接補(bǔ)計(jì)提借管理費(fèi)用? 無(wú)形資產(chǎn)攤銷? 的
減少的所得稅=補(bǔ)攤銷的金額*所得稅稅率?

84785035 

2024 02/17 14:53
還是再在你的分錄里借本年利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

鄒老師 

2024 02/17 14:54
你好,需要把以前年度損益調(diào)整? ?結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?

84785035 

2024 02/17 15:19
老師這樣對(duì)嗎

鄒老師 

2024 02/17 15:20
你好,不對(duì)。
計(jì)提所得稅的方向錯(cuò)誤了

84785035 

2024 02/17 15:33
老師麻煩再幫我看下

84785035 

2024 02/17 15:33
沒(méi)有應(yīng)交稅金是不是,就等于所得稅沖利潤(rùn)分配

鄒老師 

2024 02/17 15:34
你好,調(diào)整所得稅的分錄應(yīng)當(dāng)是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用
