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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月有個員工工資是0有他的社保,月末的時候這個人實(shí)發(fā)工資為負(fù)數(shù)了,我做分錄的時候是借管理費(fèi)用工資其他應(yīng)付款社保貸應(yīng)付職工薪酬,這個應(yīng)付職工薪酬是減去這個人社保的金額,正確應(yīng)該是這個人沒有工資就該怎么做能平



同學(xué)你好,稍等一下
2024 01/13 11:16

王曉曉老師 

2024 01/13 11:23
你是做全部工資計(jì)提發(fā)放的,分錄還是原來的一樣做的,最后其他應(yīng)付款-社保這里還是平的呀

王曉曉老師 

2024 01/13 11:28
你這個分錄直接做:管理費(fèi)用(還是員工工資,這個人的就是0)貸:應(yīng)付職工薪酬(也是不含這個人的工資額)
