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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,今年3月有一筆稅收滯納金應(yīng)計入營業(yè)外支出的借方,錯計入營業(yè)外收入的借方了,這個怎么調(diào)整,我做了營業(yè)外支出藍(lán)字,營業(yè)外收入的借方紅字,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益是,營業(yè)外收入還是增加的,數(shù)字包括我紅沖的數(shù),是不是只要計入了營業(yè)外收入,不管借貸方,都是收入呢



你這個2023年結(jié)賬沒有?沒有結(jié)賬在12月調(diào)整一筆,之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是否有提示
2024 01/10 14:38

84785012 

2024 01/10 14:40
23年沒有結(jié)賬,3月的賬是前會計做的,我不知道當(dāng)時有沒有提示

84785012 

2024 01/10 14:41
現(xiàn)在是本年利潤金額和利潤表凈利潤金額不符,我回去查的時候發(fā)現(xiàn)的,應(yīng)該就是這個原因不符的

84785012 

2024 01/10 14:42
請教老師怎么調(diào)整,我做營業(yè)外收入借方紅字,但營業(yè)外收入的金額并沒有減少

meizi老師 

2024 01/10 14:43
結(jié)賬做科目反向一般會提示的,那你在12月改下

meizi老師 

2024 01/10 14:44
你系統(tǒng)識別不了營業(yè)外收入借方紅字,你可能需要反結(jié)賬去處理下

84785012 

2024 01/10 14:46
返回3月去改嗎?這樣會影響損益,跟之前電子稅務(wù)局里報的財報對不上,這樣會不會有風(fēng)險

meizi老師 

2024 01/10 14:53
是的,我都懷疑你之前報表都不平,你去看看之前報表平衡不
