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老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里本期發(fā)生額填寫什么數(shù)據(jù)呀,我們是小規(guī)模,



您好,這個(gè)表不是必須填的。
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024 01/10 11:59

84785017 

2024 01/10 12:00
超過了30萬

廖君老師 

2024 01/10 12:07
哦哦,那主表的銷售額按開票金額? 除1.03填 ,這里填?開票金額? 除1.03 乘2%的減免

84785017 

2024 01/10 13:23
專票和普票,第四季度超過了30萬,但是我填報(bào)的時(shí)候就是按著你說的這個(gè)填報(bào)的,提示錯(cuò)誤呢,看不懂,

廖君老師 

2024 01/10 13:28
您好,對不起,上面少寫2個(gè)字,(普票)?
那主表的? ?(普票)? 銷售額按開票金額? 除1.03填 ,這里填?開票金額? 除1.03 乘2%的減免

84785017 

2024 01/10 13:33
這個(gè)是主表的數(shù)據(jù)

84785017 

2024 01/10 13:33
這個(gè)是減免申報(bào)表的,不會(huì)填呢

廖君老師 

2024 01/10 13:44
您好,普票的60000是不是我們發(fā)票總金額除1.03填的呀

84785017 

2024 01/10 14:37
6000就是不含稅的金額

廖君老師 

2024 01/10 14:41
您好,這個(gè)是1%的未稅金額,填這里邏輯要不對了,因?yàn)楹竺嬉顪p免,要么減免表不填了
