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問題已解決

老師,請(qǐng)問我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)租賃服務(wù),22年滿足租金收入占總收入的50%,可以享受23年全年進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%扣除,申報(bào)增值稅時(shí)附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額已填入822元,但目前總的增值稅是留抵狀態(tài)。等后期有收入需要這個(gè)822抵減的時(shí)候是不是再手動(dòng)填入附表二啊?

84785016| 提問時(shí)間:2024 01/04 09:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
最好不用的已填寫附表四的實(shí)際抵扣金額就可以。
2024 01/04 09:41
84785016
2024 01/04 09:46
好的,請(qǐng)問這筆822元會(huì)計(jì)憑證怎么編制呢
郭老師
2024 01/04 09:47
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2024 01/04 09:47
抵扣了之后,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
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