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問題已解決

您好,子公司將辦公樓無償劃分給母公司,金額300多萬計(jì)入營業(yè)外支出,可以所得稅前扣除嗎?

84784958| 提問時(shí)間:2024 01/02 13:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)一般不能稅前扣除。
2024 01/02 13:38
84784958
2024 01/02 13:41
這個(gè)視同銷售,繳納增值稅的同時(shí)繳納了附加稅,附加稅可以稅前扣除吧
宋生老師
2024 01/02 13:43
你好是的,是可以扣除的。
84784958
2024 01/02 13:44
固定資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方,麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄
宋生老師
2024 01/02 13:45
你好,1、借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
84784958
2024 01/02 13:56
無償轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方,分錄如下,對嗎 1、借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理(評估價(jià)) 應(yīng)交稅金—增值稅—銷項(xiàng)稅
84784958
2024 01/02 13:58
辦公樓無償轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方,分錄如下,對嗎 1、借:固定資產(chǎn)清理? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn) ?2、借:營業(yè)外支出 ?貸:固定資產(chǎn)清理(評估價(jià)) ?應(yīng)交稅金—增值稅—銷項(xiàng)稅
宋生老師
2024 01/02 14:01
你好,是的,就是這樣做
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