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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,子公司將辦公樓無償劃分給母公司,金額300多萬計(jì)入營業(yè)外支出,可以所得稅前扣除嗎?



你好這個(gè)一般不能稅前扣除。
2024 01/02 13:38

84784958 

2024 01/02 13:41
這個(gè)視同銷售,繳納增值稅的同時(shí)繳納了附加稅,附加稅可以稅前扣除吧

宋生老師 

2024 01/02 13:43
你好是的,是可以扣除的。

84784958 

2024 01/02 13:44
固定資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方,麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄

宋生老師 

2024 01/02 13:45
你好,1、借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理

84784958 

2024 01/02 13:56
無償轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方,分錄如下,對嗎
1、借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
2、借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理(評估價(jià))
應(yīng)交稅金—增值稅—銷項(xiàng)稅

84784958 

2024 01/02 13:58
辦公樓無償轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方,分錄如下,對嗎 1、借:固定資產(chǎn)清理? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?累計(jì)折舊
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)
?2、借:營業(yè)外支出
?貸:固定資產(chǎn)清理(評估價(jià))
?應(yīng)交稅金—增值稅—銷項(xiàng)稅

宋生老師 

2024 01/02 14:01
你好,是的,就是這樣做
