問題已解決
老師,幫忙,看看這個發(fā)票怎么記賬?我們是建筑公司領(lǐng)導出差



你好,進入到管理費用,差旅費就可以
2023 12/14 09:59

84784987 

2023 12/14 10:13
哦哦,好的,再看看這個能用嗎?沒有發(fā)票專用章,

東老師 

2023 12/14 10:14
沒有問題,這個是可以用的

84784987 

2023 12/14 10:26
好的,老師,再看看這個醫(yī)院的發(fā)票呢,能稅前扣除嗎?

東老師 

2023 12/14 10:27
這個沒有問題,是可以稅前扣除的

84784987 

2023 12/14 11:01
就是都可以當正式發(fā)票用咯!

東老師 

2023 12/14 11:02
對,沒錯了,就是這個意思

84784987 

2023 12/14 13:57
好的 謝謝老師

東老師 

2023 12/14 13:58
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
