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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 請(qǐng)教 當(dāng)本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝老師辛苦了



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023 11/13 08:02

郭老師 

2023 11/13 08:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
