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問題已解決

用友t3做賬必須按業(yè)務(wù)發(fā)生日期做嗎?發(fā)上月工資可以計提和發(fā)放做一塊嗎?之前的會計是這么做的,如圖,我跟著她這樣做行嗎?

84785006| 提問時間:2023 11/11 23:37
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miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,當(dāng)月的工資要當(dāng)月計提,不能夠等下個月發(fā)放的時候再計提
2023 11/11 23:40
84785006
2023 11/11 23:42
是這個月發(fā)上個月的工資,
miao
2023 11/11 23:43
這個月發(fā)上個月的工資,上個月的工資要在上個月計提,不能夠發(fā)放跟計提同時做
84785006
2023 11/11 23:45
可是上個月計提還不知道要發(fā)多少,怎么計提
miao
2023 11/11 23:46
上個月的計提金額,可以按照上個月的發(fā)放工資暫估,然后這個月等發(fā)放上個月的工資的時候,再沖掉上個月暫估的工資,重新計提上個月的工資
84785006
2023 11/11 23:52
之前的會計都是當(dāng)月計提又發(fā)放
84785006
2023 11/11 23:54
我現(xiàn)在該怎么弄,我這是美容行業(yè),業(yè)務(wù)也不多
miao
2023 11/11 23:54
如果當(dāng)月發(fā)放的時候再具體的話,這個應(yīng)付職工薪酬是沒有余額的,相當(dāng)于是說少計費用,跟應(yīng)付職工薪酬
84785006
2023 11/11 23:57
這是月底結(jié)賬時的,你看看圖
miao
2023 11/11 23:59
這筆應(yīng)該是計提上個月的工資費用
84785006
2023 11/11 23:59
你再看看這個,這是之前做的
miao
2023 11/11 23:59
但是這個月的工資費用是沒有計題的,就少記了費用
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