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問題已解決

老師您好,公司購買的庫存商品贈送給別的單位,怎么賬務處理?

84785012| 提問時間:2023 09/12 12:38
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速問速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,是用于招待嗎?
2023 09/12 12:40
84785012
2023 09/12 12:42
要打通關系
小寶老師
2023 09/12 12:44
那就直接計入招待費用。(一)購入時? ? ? 借:庫存商品 ? ? ??應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款等 (二)用于招待時? 借:管理/銷售費用-業(yè)務招待費 ? ? 貸:庫存商品 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84785012
2023 09/12 14:31
沒有抵扣稅金怎么做賬了
小寶老師
2023 09/12 14:32
抵扣金額沒有抵扣進項,分錄還是那一個。,把最后的進項稅額轉出刪掉就可以。
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