問題已解決
老師您好,公司購買的庫存商品贈送給別的單位,怎么賬務處理?



你好,是用于招待嗎?
2023 09/12 12:40

84785012 

2023 09/12 12:42
要打通關系

小寶老師 

2023 09/12 12:44
那就直接計入招待費用。(一)購入時? ? ?
借:庫存商品
? ? ??應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
? ? ?貸:銀行存款等
(二)用于招待時?
借:管理/銷售費用-業(yè)務招待費
? ? 貸:庫存商品
? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

84785012 

2023 09/12 14:31
沒有抵扣稅金怎么做賬了

小寶老師 

2023 09/12 14:32
抵扣金額沒有抵扣進項,分錄還是那一個。,把最后的進項稅額轉出刪掉就可以。
