問題已解決
老師,更正以前年度未開票收入,怎么入賬,是不是可以直接 借:應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整,補交的增值稅也直接 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀存這樣?不然計入收入和銷項,今年的收入發(fā)生額和稅收以及這塊的累計數(shù)就不對了。



您好,同學(xué),請稍等下
2023 09/04 11:17

向陽老師 

2023 09/04 11:31
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費查補稅款,
借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行
你這里需要價稅分開的。
