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問題已解決

老師,更正以前年度未開票收入,怎么入賬,是不是可以直接 借:應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整,補交的增值稅也直接 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀存這樣?不然計入收入和銷項,今年的收入發(fā)生額和稅收以及這塊的累計數(shù)就不對了。

84785036| 提問時間:2023 09/04 11:16
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請稍等下
2023 09/04 11:17
向陽老師
2023 09/04 11:31
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行 你這里需要價稅分開的。
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