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問題已解決

老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計(jì)算了材料費(fèi)2000元,并且支付給了供應(yīng)商,也已經(jīng)計(jì)入去年損益,今年供應(yīng)商通過銀行把2000元退回來了,請(qǐng)問今年我如何做賬?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費(fèi)用?如果通過調(diào)整以前年度損益,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?如果通過沖紅制造費(fèi)用,那么會(huì)計(jì)分錄又是什么?

84785034| 提問時(shí)間:2023 09/02 08:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,用以前年度損益調(diào)整來做, 借銀行存款 貸原材料, 借原材料 貸制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 09/02 08:51
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