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問題已解決

老師,會計去年把老板借款做成了實(shí)收資本,今年資產(chǎn)負(fù)債表上不想提現(xiàn)實(shí)收資本,。怎樣作分錄把實(shí)收資本調(diào)成其他應(yīng)付款呢?這樣做有什么后果,目前調(diào)賬是為了做股權(quán)變更

84784959| 提問時間:2023 08/30 16:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,調(diào)整分錄是 借:實(shí)收資本,貸:其他應(yīng)付款。 沒有什么后果,是因?yàn)樾枰彦e誤的調(diào)整為正確的。
2023 08/30 16:53
84784959
2023 08/30 16:54
好的,摘要該怎么寫呢
鄒老師
2023 08/30 16:55
你好,摘要怎么寫沒有統(tǒng)一規(guī)定,比如可以是:調(diào)整某某月份第多少號憑證?
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