問題已解決
老師好,納稅征期前發(fā)現(xiàn)增值稅申報有誤,可以重新申報嗎?重新勾選進(jìn)項嗎?如何操作?



您好,重新申報可以,但進(jìn)項不能改動了
申報成功后作廢申報、不可以再勾選發(fā)票,撤銷增值稅申報后,不可以重新勾選進(jìn)項發(fā)票的。撤銷增值稅申報,只能對之前申報表數(shù)據(jù)有錯誤的地方做相應(yīng)更正,進(jìn)項稅額方面是不可以重新勾選的,沒有勾選的進(jìn)項發(fā)票可以放在以后月份認(rèn)證抵扣
2023 07/12 18:09

84784995 

2023 07/12 18:21
老師,我們多勾選了,也不能撤銷勾選了是嗎?

廖君老師 

2023 07/12 18:24
您好,不行呢,我明白您的意思,不想留抵,用我們的方法,申報未開票收入,把這個稅用了,下月再申報未開票收入負(fù)數(shù)

84784995 

2023 07/12 18:29
謝謝老師,太機(jī)智了。老師,我還有一個問題,這種情況是不是適用于下一個月有銷售收入的情況可以沖減掉。但是我們另一個公司,下一個月估計沒有銷售收入了,這種情況怎么辦?

84784995 

2023 07/12 18:34
老師好,我說的上述情況是這樣的,我們外貿(mào)業(yè)務(wù)我抵扣勾選了50,退稅勾選了60,申報增值稅的時候我只申報了50。那現(xiàn)在1.我是需要更改增值稅申報表呢?還是2.退稅勾選的進(jìn)項60下一個月再申報?

廖君老師 

2023 07/12 18:34
您好啊,留著,等有收入的月份再申報這個未開票收入負(fù)數(shù),2023年12月份申報都沒事的
