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84785009| 提問時間:2023 06/12 11:36
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1、當月可以抵扣進項合計是 6500 +10000*9% +1040-50000*13%=1940 當月銷項稅額的計算是 80000*13% +40000*1.05/(1-15%)*13%=16823.53 應交增值稅 16823.53-1940=14883.53 應交消費稅的計算是 80000*15%+ 40000*1.05/(1-15%)*15%=19411.76
2023 06/12 11:39
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