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問題已解決

就是想問下,這種情況怎么開票更好更合理,準不準確都無所謂

84785002| 提問時間:2023 03/31 15:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小佳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你的問題不是很清楚,請再描述下問題。
2023 03/31 16:01
84785002
2023 03/31 16:02
就這個圖片上的
小佳老師
2023 03/31 16:07
同學,設備是自產的還是外購的?
84785002
2023 03/31 16:09
外購的設備和藥品及廢料都是外購的
小佳老師
2023 03/31 16:19
你好,按照合同內容,需要開具技術服務發(fā)票,同時贈送的設備也需要開票,申報增值稅時,贈送的設備需要視同銷售繳納增值稅。
84785002
2023 03/31 16:21
那設備開票的金額是多少呢?然后設備藥品和電子廢料成本,能結轉到主營業(yè)務成本嘛
小佳老師
2023 03/31 16:26
可以有以下兩種開票方式:一是將贈品實際價值與商品一同計價,再將贈品價格作為折扣,在同一張發(fā)票的“金額”欄注明折扣額。二是在開具銷售發(fā)票時,將贈品和商品總的銷售金額按各項商品公允價值的比例分攤確認贈品和商品的銷售收入,按總的銷售金額征收增值稅。
小佳老師
2023 03/31 16:26
視同銷售的產品確認收入后,需要結轉對應成本。
84785002
2023 03/31 16:42
你說的設備實際價值是我購進的金額嘛
小佳老師
2023 03/31 16:45
視同銷售的價格,結合實際業(yè)務確定具體金額。
84785002
2023 03/31 16:46
意思是我實際要賣出去的價格是嘛
小佳老師
2023 03/31 16:47
如果最近時期有同類貨物銷售,是按最近時期的平均銷售價格。
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