問題已解決
月末銷項與進項的賬務(wù)處理



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023 03/06 15:53

84785009 

2023 03/06 16:02
我們期末有留底啊 ?

郭老師 

2023 03/06 16:04
有留底的話,第三個分錄不用做,只需要做第一個。

郭老師 

2023 03/06 16:04
只需要做第一個和第二個的。

84785009 

2023 03/06 16:06
就是把銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是吧

郭老師 

2023 03/06 16:08
對的,是的,是這么做的。

84785009 

2023 03/06 16:09
好的,謝謝!

郭老師 

2023 03/06 16:12
不用客氣,工作愉快。

84785009 

2023 03/06 16:37
請問21年的增值稅2023年2月才繳納 ? 21年應(yīng)交稅費科目貸方無應(yīng)交稅費怎么辦,賬有點亂

郭老師 

2023 03/06 16:38
那你2021年是怎么做的?沒有結(jié)轉(zhuǎn)還是怎么了?

84785009 

2023 03/06 16:40
21年賬我現(xiàn)在看不到 ?以前別人做的 ?

郭老師 

2023 03/06 16:40
借營業(yè)外支出貸銀行
