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老師好,上個月沒有出口貨物,是不是免抵退不用報,直接增值稅報0就好 對嗎?

84785020| 提問時間:2023 01/23 20:34
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
老師好,很高興回答您的問題。根據(jù)《增值稅稅收政策執(zhí)行細則》的有關規(guī)定,如果沒有出口貨物,是無需報退貨款稅,可以直接報內(nèi)貿(mào)稅0。但是如果想申請減免貨款稅,還是需要按照報退貨款稅政策規(guī)定進行稅收處理,首先進行減抵增值稅,其次向稅務機關報送報退企業(yè)申請減免貨款稅,最后由稅務機關辦理減免審核,經(jīng)過審核后才可以減免稅收。此外,增值稅報表還應包括真實數(shù)據(jù)及其他附表,如購買原材料的采購發(fā)票等,以證明稅收減免的真實性,以免后期出現(xiàn)稅收問題。 以上就是報退貨款稅的詳細情況,拓展知識,關于增值稅的計算,可以分為上期稅額減免和當期稅額減免兩種,各有不同的減免依據(jù),具體可以關注《增值稅稅收政策執(zhí)行細則》,也可以咨詢當?shù)囟悇諜C關,好好了解,以免影響正常納稅義務責任的履行。
2023 01/23 20:41
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